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exberliner
vor 12 Jahre

Hallo Zusammen,

eine eher betriebswirtschaftliche Frage...

Bei uns werden die Anzahlungen an Lieferanten in derselben Bilanzposition wie die normalen Verbindlichkeiten gezeigt. Ich hatte mal gelesen, daß geleistete Anzahlungen wie Forderungen (also Aktiva) zu zeigen sind. (Bei erhaltenen Anzahlungen analog Ausweis als Verbindlichkeit)

Kann da jemand einen Kommentar abgeben ?

Danke, Exberliner

beck
  • beck
  • SAP Forum - Guru
vor 12 Jahre

Tag auch,

wenn Du jetzt die handelsrechtliche Bilanzierung meinst hilft ein Blick in §266 HGB. Dementsprechend müsstet Ihr sogar danach unterscheiden, wofür Ihr Anzahlungen geleistet habt und die je anch Sachverhalt entsprechend unter immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen oder Vorräten ausweisen.

Entsprechend erhaltene Anzahlungen = Verbindlichkeiten.

Kommt also wie so oft im Leben auf den Sachverhalt an.

Gruß

beck

exberliner
vor 12 Jahre

Hallo,

wir buchen die Anzahlungsanforderung auf ein Sonderhauptbuch, daß in derselben Bilanzposition wie die normalen V+V gezeigt wird. WIr buchen das auf ein PSP-Element, und bei der Abrechnung wird das gebucht: AiB an Verr.Kto. Das Verr.kto ist auch in der Passiv-Seite in der Bilanzposition wie V+V. Somit ist passivisch nichts passiert. Und aktivisch wird die Aib als geleistete Anzahlung ausgewiesen. Also unterm Strich eine reine Aktiv-Geschichte: AiB/Anzahlung an Bank.

Ich hatte allerdings gedacht, daß die Buchung auf dem Kreditor mit dem Sonderhauptbuch aktivisch als Forderung gezeigt werden müsste. Das scheint aber nicht der Fall zu sein und ist vielleicht auch nicht nötig, dadurch, daß wir das mit der Abrechnung ausgleichen.

Wie wäre das dann z.B. bei einer Bestellung über Material und eine Anzahlung. Da gibt es ja keine Abrechnung. Wird dann der Soll-Posten auf dem Kreditor auch auf der Passivseite gezeigt ?

Danke

Grüße, Exberliner

 

MrBojangles
vor 12 Jahre
Ich denke der Buchungssatz müsste lauten:

Kreditor, SHB-Kz A = Anzahl. auf Umlaufvermögen an Bank bzw. Bankverr.

Hinter dem SHB-Kz. A sollte das Konto "Anzahlungen auf Vorräte" o.ä. hinterlegt sein.


Weiterhin viel Freude mit SAP...

Cheers

MrB.