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anfaenger
vor 2 Jahre
Hallo,

wir haben folgende Fall.

Es wird per Fakturaplan über 3 Monate im Voraus fakturiert. Dies passiert auch mit Übergang im Kalenderjahr (Dezember bis Februar).

D.h. wir fakturieren im Dez. in die Umsatzerlöse, die anteilig in das neue Jahr (Jan + Feb.) abgegrenzt werden muss.

Gibt der Standardprozess das so her, dass man diese Abgrenzung über SD mitgeben kann?

Ist mir bislang so nicht bekannt.

VG


ECC 6.07, NW 7.4, SD, Logistik, C4C, EDI
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  • SAP Forum - Guru
vor 2 Jahre
Hallo Anfaenger,

mir ist ein solches Verfahren im Standard nicht bekannt.

Ich keine so etwas nur aus dem Abo-Geschäft.

Ich habe jedoch die TA gesehen ACACACT, vielleicht hilft diese weiter.

Das ganze ist jedoch auch mit Hilfe eines eigen entwickelten Report zu lösen.

Die Kontenfindung so einstellen bei der SD-Buchung, dass auf ein Abgrenzungskonto gebucht.

Forderung und Steuer wie bisher.

Zusätzlich muss die Info, für wie lange die Faktura ist Feldtechnisch irgendwo gespeichert werden.

Danach wird das eigene Programm gestartet, welches dann jeweils zum 1. des Monats aus den Abgrenzungen in die Erlöse umbucht. Wir haben dies im Vorausgebucht, so daß wir gleich alle Buchungen bestimmen konnten. Nur ist es wichtig, dass die Buchungsperioden bereits offen sind.


Gruss 157